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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5593 Data de lançamento: 09/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 07 CORTES DE GRAMA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À MARÇO 2018 NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 839/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1832/2018. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2018 SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 07 CORTES DE GRAMA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À MARÇO 2018 NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 839/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1832/2018. 350,00
21/05/2018 SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 07 CORTES DE GRAMA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À MARÇO 2018 NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 839/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1832/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 044 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 350,00
24/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327660 PAGTO. REF. EMPENHO 005593/2018 DALMIRO DOS SANTOS - 24851 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.