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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5623 Data de lançamento: 10/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO PEÇAS VALOR REFFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ L1622 FROTA Nº 111 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0496/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1850/2018. 830,00 830,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2018 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO PEÇAS VALOR REFFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ L1622 FROTA Nº 111 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0496/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1850/2018. 830,00
15/05/2018 VALOR REFFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ L1622 FROTA Nº 111 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0496/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1850/2018. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 739 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 830,00
18/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850639 PAGTO. REF. EMPENHO 005623/2018 JULIANO GOELZER ME - 4624 830,00
TOTAL 830,00 830,00 830,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.