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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5626 Data de lançamento: 10/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE P/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 09/05/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 863/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1853/2018. 420,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2018 TRANSPORTE P/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 09/05/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 863/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1853/2018. 420,00
17/05/2018 TRANSPORTE P/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 09/05/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 863/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1853/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 093 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 420,00
23/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327645, 327644 PAGTO. REF. EMPENHO 005626/2018 AIRTO SCAPINI ME - 5146 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 17/05/2018 13,86 Lançada
TOTAL   13,86