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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JURANDIR JOSE FRIBEL 66339197949

Dados do Empenho
Número do empenho: 5654 Data de lançamento: 11/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CAIXA GORDURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 469/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1872/2018. 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2018 SERVIÇO CAIXA GORDURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 469/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1872/2018. 300,00
21/05/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 469/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1872/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES. 300,00
24/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860702 PAGTO. REF. EMPENHO 005654/2018 JURANDIR JOSE FRIBEL 66339197949 - 22462 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.