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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5658 Data de lançamento: 11/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS GRAFICOS, CERTIFICADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1575/2018. 0,00 2,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2018 MATERIAIS GRAFICOS, CERTIFICADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1575/2018. 2,74
11/05/2018 LIQUIDADO CFE. NF Nº 020 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 2,74
17/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860681 PAGTO. REF. EMPENHO 005658/2018 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 2,74
TOTAL 2,74 2,74 2,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.