O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5689 Data de lançamento: 14/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: CAMPANHA DO AGASALHO 2018
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, SALAME, QUEIJO, PRESUNTO, SUCOS, SCHIMIER DESTINADOS PARA CAFÉ DA MANHÃ COM ENTIDADES PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE E CAMPANHA DO AGASALHO 2018 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1905/2018. 274,00 274,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2018 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, SALAME, QUEIJO, PRESUNTO, SUCOS, SCHIMIER DESTINADOS PARA CAFÉ DA MANHÃ COM ENTIDADES PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE E CAMPANHA DO AGASALHO 2018 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1905/2018. 274,00
15/05/2018 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, SALAME, QUEIJO, PRESUNTO, SUCOS, SCHIMIER DESTINADOS PARA CAFÉ DA MANHÃ COM ENTIDADES PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE E CAMPANHA DO AGASALHO 2018 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1905/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 81.423 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.IMPRENSA MAGDA D'AMICO PIMENTEL. 274,00
18/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850197 PAGTO. REF. EMPENHO 005689/2018 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 274,00
TOTAL 274,00 274,00 274,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.