3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS DA KOMBI Nº 098, CONFORME MEMORANDO SO 0021/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 110/2018.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2018
SERVIÇO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS DA KOMBI Nº 098, CONFORME MEMORANDO SO 0021/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 110/2018.
200,00
29/01/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS DA KOMBI Nº 098, CONFORME MEMORANDO SO 0021/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 110/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/11 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
200,00
02/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853113
PAGTO. REF. EMPENHO 000569/2018
LEANDRO RODRIGUES DE JESUS - 13050
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.