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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5705 Data de lançamento: 15/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CHEFIA DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018 PARA O SETOR DE LICITAÇÕES CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1919/2018. 198,24 198,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2018 SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018 PARA O SETOR DE LICITAÇÕES CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1919/2018. 198,24
14/06/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018 PARA O SETOR DE LICITAÇÕES CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1919/2018.LIQUIDADO CFE FATURA Nº 827873 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 198,24
03/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853577 PAGTO. REF. EMPENHO 005705/2018 IMPRENSA NACIONAL - 26407 198,24
TOTAL 198,24 198,24 198,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.