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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5789 Data de lançamento: 17/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Assistência ao Produtor Rural
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: EMATER
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÕES NA NOVA SALA DA EMATER, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 188/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1981/2018. 868,14 868,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2018 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÕES NA NOVA SALA DA EMATER, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 188/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1981/2018. 868,14
21/05/2018 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÕES NA NOVA SALA DA EMATER, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 188/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1981/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 236 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA. 868,14
28/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310087 PAGTO. REF. EMPENHO 005789/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 868,14
TOTAL 868,14 868,14 868,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.