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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5812 Data de lançamento: 18/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
350.00 TIJOLOS 9 FUROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350 TIJOLOS DE 9 FUROS DESTINADOS REFORMA NO GALPÃO DE PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 0527/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1997/2018. 0,96 336,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2018 TIJOLOS 9 FUROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350 TIJOLOS DE 9 FUROS DESTINADOS REFORMA NO GALPÃO DE PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 0527/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1997/2018. 336,00
24/05/2018 TIJOLOS 9 FUROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350 TIJOLOS DE 9 FUROS DESTINADOS REFORMA NO GALPÃO DE PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 0527/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1997/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48995 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 336,00
29/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852953 PAGTO. REF. EMPENHO 005812/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 336,00
TOTAL 336,00 336,00 336,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.