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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PAOLA GUAMERIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5816 Data de lançamento: 18/05/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAIC/UFSM NOS DIAS 23 A 25/05/18 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 432/2018| SAÍDA DIA 23/05/18 ÁS 6:00H E RETORNO DIA 25/05/18 ÁS 20:30H. 0,00 616,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2018 VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAIC/UFSM NOS DIAS 23 A 25/05/18 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 432/2018| SAÍDA DIA 23/05/18 ÁS 6:00H E RETORNO DIA 25/05/18 ÁS 20:30H. 616,00
18/05/2018 VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAIC/UFSM NOS DIAS 23 A 25/05/18 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 492/2018| SAÍDA DIA 23/05/18 ÁS 6:00H E RETORNO DIA 25/05/18 ÁS 20:30H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES. 616,00
22/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860695 PAGTO. REF. EMPENHO 005816/2018 PAOLA GUAMERIN - 18801 616,00
13/06/2018 não comprovação de gasto da viagem -77,00
13/06/2018 não comprovação de gasto da viagem -77,00
13/06/2018 não comprovação de gasto da viagem -77,00
TOTAL 539,00 539,00 539,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.