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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5855 Data de lançamento: 18/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DISCO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1762/2018. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5516/2018. 0,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DISCO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1762/2018. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5516/2018. 35,00
28/05/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DISCO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1762/2018. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5516/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6479 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 35,00
29/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000678 PAGTO. REF. EMPENHO 005855/2018 AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 20665 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.