3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, ALGEMA MOLA, GRAMPO, PINO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA Nº 133 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0531/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2018/2018.
196,00
196,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2018
PEÇAS, ALGEMA MOLA, GRAMPO, PINO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA Nº 133 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0531/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2018/2018.
196,00
25/05/2018
PEÇAS, ALGEMA MOLA, GRAMPO, PINO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA Nº 133 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0531/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2018/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.547.821 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
196,00
30/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853432
PAGTO. REF. EMPENHO 005871/2018
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
196,00
TOTAL
196,00
196,00
196,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.