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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5889 Data de lançamento: 22/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOLA FUTEBOL, SALÃO, 04 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2018 NAS CATEGORIAS ADULTO/LIVRE, INTERIOR, VETERANOS E CATEGORIAS SUB 17, 15, 13, 11, 09 E 07, CFE MEMORANDO SECTD 040/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2024/2018. 626,40 626,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2018 BOLA FUTEBOL, SALÃO, 04 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2018 NAS CATEGORIAS ADULTO/LIVRE, INTERIOR, VETERANOS E CATEGORIAS SUB 17, 15, 13, 11, 09 E 07, CFE MEMORANDO SECTD 040/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2024/2018. 626,40
28/05/2018 BOLA FUTEBOL, SALÃO, 04 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2018 NAS CATEGORIAS ADULTO/LIVRE, INTERIOR, VETERANOS E CATEGORIAS SUB 17, 15, 13, 11, 09 E 07, CFE MEMORANDO SECTD 040/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2024/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5470 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES. 626,40
25/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853529 PAGTO. REF. EMPENHO 005889/2018 DUMMEL & CIA LTDA - 21227 626,40
TOTAL 626,40 626,40 626,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.