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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5901 Data de lançamento: 22/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 MATERIAIS DIVERSOS, BUQUE DE FLORES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BUQUÊS DE FLORES DESTINADOS PARA AS PALESTRANTES DO VIII SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DIA 23/05/2018 NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMMES, CFE MEMORANDO SE 489/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2034/2018. 15,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2018 MATERIAIS DIVERSOS, BUQUE DE FLORES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BUQUÊS DE FLORES DESTINADOS PARA AS PALESTRANTES DO VIII SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DIA 23/05/2018 NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMMES, CFE MEMORANDO SE 489/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2034/2018. 75,00
26/07/2018 MATERIAIS DIVERSOS, BUQUE DE FLORES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BUQUÊS DE FLORES DESTINADOS PARA AS PALESTRANTES DO VIII SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DIA 23/05/2018 NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMMES, CFE MEMORANDO SE 489/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2034/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.782.138 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 75,00
31/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860926 PAGTO. REF. EMPENHO 005901/2018 CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS - 24192 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.