Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2018 |
MATERIAIS DIVERSOS, CANO, SIFÃO, REGISTRO, ARRUELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS PIAS E ENCANAMENTOS NOS SANITÁRIOS E ADEQUAÇÃO NAS BANCADAS NA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 477/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2038/2018. |
337,76 |
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28/05/2018 |
MATERIAIS DIVERSOS, CANO, SIFÃO, REGISTRO, ARRUELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS PIAS E ENCANAMENTOS NOS SANITÁRIOS E ADEQUAÇÃO NAS BANCADAS NA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 477/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2038/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49083 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
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337,76 |
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28/05/2018 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS PIAS E ENCANAMENTOS NOS SANITÁRIOS E ADEQUAÇÃO NAS BANCADAS NA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 477/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2038/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 49083 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
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333,76 |
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28/05/2018 |
estorno de liquidação devido empenho a maior. |
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-4,00 |
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28/05/2018 |
estorno de liquidação |
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-333,76 |
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28/05/2018 |
estorno de empenho a maior, cfe memorando do setor de compras. |
-4,00 |
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06/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860738
PAGTO. REF. EMPENHO 005910/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 |
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333,76 |
TOTAL |
333,76 |
333,76 |
333,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.