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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARLI VAZ GONÇALVES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 592 Data de lançamento: 19/01/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 125 35,00 35,00
3.00 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 147 40,00 120,00
1.00 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 150 85,00 85,00
3.00 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 171 65,00 195,00
1.00 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 187 65,00 65,00
2.00 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 182 35,00 70,00
2.00 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 178 35,00 70,00
2.00 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 170 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DIVERSOS DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 120/2018. 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2018 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 125 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 147 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 150 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 171 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 187 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 182 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 178 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 170 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DIVERSOS DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 120/2018. 710,00
31/01/2018 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 125 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 147 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 150 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 171 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 187 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 182 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 178 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 170 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DIVERSOS DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 120/2018.LIQUIDADO CFE. NF Nº 032 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 710,00
07/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327065 PAGTO. REF. EMPENHO 000592/2018 MARLI VAZ GONÇALVES ME - 20377 710,00
TOTAL 710,00 710,00 710,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.