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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GILBERTO BUDKE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5965 Data de lançamento: 24/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PRAÇAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMAS DE BRINQUEDOS DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 567/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2093/2018. 480,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2018 MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMAS DE BRINQUEDOS DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 567/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2093/2018. 480,00
29/05/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMAS DE BRINQUEDOS DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 567/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2093/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1009 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 480,00
07/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852962 PAGTO. REF. EMPENHO 005965/2018 GILBERTO BUDKE ME - 3348 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.