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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5966 Data de lançamento: 24/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MATERIAIS DIVERSOS, CARTUCHO 662 XL PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SALA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 856/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2094/2018. 104,00 208,00
2.00 MATERIAIS DIVERSOS, CARTUCHO 662 HL COLOR 133,00 266,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2018 MATERIAIS DIVERSOS, CARTUCHO 662 XL PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SALA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 856/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2094/2018. MATERIAIS DIVERSOS, CARTUCHO 662 HL COLOR 474,00
24/05/2018 ESTORNO PARCIAL CFE AUTORIZAÇÃO PELO PREFEITO. -237,00
08/06/2018 MATERIAIS DIVERSOS, CARTUCHO 662 XL PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SALA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 856/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2094/2018. MATERIAIS DIVERSOS, CARTUCHO 662 HL COLOR. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9791 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 237,00
20/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327797 PAGTO. REF. EMPENHO 005966/2018 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 237,00
TOTAL 237,00 237,00 237,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.