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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6540 Data de lançamento: 25/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO INFORMÁTICA, CONSERTO DO CABO DE FIBRA ÓPTICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ROMPIMENTO DO CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 12 VIAS QUE CONECTA TODOS OS PONTOS DA PREFEITURA, INCLUSIVE DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO, CFE MEMORANDO SAP Nº 228/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2100/2018. 880,00 880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2018 SERVIÇO INFORMÁTICA, CONSERTO DO CABO DE FIBRA ÓPTICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ROMPIMENTO DO CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 12 VIAS QUE CONECTA TODOS OS PONTOS DA PREFEITURA, INCLUSIVE DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO, CFE MEMORANDO SAP Nº 228/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2100/2018. 880,00
30/05/2018 SERVIÇO INFORMÁTICA, CONSERTO DO CABO DE FIBRA ÓPTICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ROMPIMENTO DO CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 12 VIAS QUE CONECTA TODOS OS PONTOS DA PREFEITURA, INCLUSIVE DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO, CFE MEMORANDO SAP Nº 228/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2100/2018.LIQUIDADO CFE. NF Nº 280 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 880,00
06/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853459 PAGTO. REF. EMPENHO 006540/2018 AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 24207 880,00
TOTAL 880,00 880,00 880,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.