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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FRANCIELE ELISA CORNELIUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6620 Data de lançamento: 28/05/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: SETOR CONTÁBIL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Setor Contábil
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO PARA 2018" JUNTO À DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 04 E 05/06/2018, CFE MEMORANDO SF/CONTABILIDADE Nº 056/2018. SAÍDA: 03/06 ÀS 13:35 HORAS RETORNO: 05/06 ÀS 18 HORAS. 0,00 462,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2018 VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO PARA 2018" JUNTO À DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 04 E 05/06/2018, CFE MEMORANDO SF/CONTABILIDADE Nº 056/2018. SAÍDA: 03/06 ÀS 13:35 HORAS RETORNO: 05/06 ÀS 18 HORAS. 462,00
28/05/2018 VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO PARA 2018" JUNTO À DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 04 E 05/06/2018, CFE MEMORANDO SF/CONTABILIDADE Nº 056/2018.SAÍDA: 03/06 ÀS 13:35 HORAS.RETORNO: 05/06 ÀS 18 HORAS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. 462,00
30/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006620/2018 FRANCIELE ELISA CORNELIUS - 16171 462,00
07/06/2018 pernoite não utilizado -154,00
07/06/2018 pernoite não utilizado -154,00
07/06/2018 pernoite não utilizado -154,00
TOTAL 308,00 308,00 308,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.