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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6666 Data de lançamento: 30/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, FILTRO LINHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE FILTRO DE LINHA DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 207/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 207/2018. 22,00 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2018 MATERIAIS DIVERSOS, FILTRO LINHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE FILTRO DE LINHA DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 207/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 207/2018. 22,00
18/06/2018 MATERIAIS DIVERSOS, FILTRO LINHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE FILTRO DE LINHA DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 207/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 207/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 257 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 22,00
20/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310129 PAGTO. REF. EMPENHO 006666/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 22,00
TOTAL 22,00 22,00 22,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.