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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6702 Data de lançamento: 30/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ALARME VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 516/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2170/2018. 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2018 SERVIÇO ALARME VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 516/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2170/2018. 250,00
04/06/2018 SERVIÇO ALARME VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 516/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2170/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2795 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 250,00
11/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860765 PAGTO. REF. EMPENHO 006702/2018 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME - 3581 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.