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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PATRICIA WOMMER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6703 Data de lançamento: 30/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, DIVISÓRIAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9M² DE DIVISÓRIAS COM PERFIS DE AÇO DESTINADAS PARA A CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE Nº 519/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2171/2018. 792,00 792,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2018 MATERIAIS DIVERSOS, DIVISÓRIAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9M² DE DIVISÓRIAS COM PERFIS DE AÇO DESTINADAS PARA A CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE Nº 519/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2171/2018. 792,00
05/09/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9M² DE DIVISÓRIAS COM PERFIS DE AÇO DESTINADAS PARA A CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE Nº 519/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2171/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 020.835.722 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES. 792,00
12/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861078 PAGTO. REF. EMPENHO 006703/2018 PATRICIA WOMMER - 15273 792,00
TOTAL 792,00 792,00 792,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.