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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6774 Data de lançamento: 04/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Construção e Conservação de Abrigos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, TELHAS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DO ABRIGO DE ÔNIBUS EM FRENTE À ESCOLA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 0568/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2184/2018. 237,84 237,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2018 MATERIAIS DIVERSOS, TELHAS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DO ABRIGO DE ÔNIBUS EM FRENTE À ESCOLA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 0568/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2184/2018. 237,84
21/06/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DO ABRIGO DE ÔNIBUS EM FRENTE À ESCOLA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 0568/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2184/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12.062 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 237,84
27/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853539 PAGTO. REF. EMPENHO 006774/2018 SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236 237,84
TOTAL 237,84 237,84 237,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.