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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6784 Data de lançamento: 04/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO FORD CARGO FROTA Nº 133, CFE MEMORANDO SO 0585/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2191/2018. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2018 SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO FORD CARGO FROTA Nº 133, CFE MEMORANDO SO 0585/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2191/2018. 150,00
19/06/2018 SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO FORD CARGO FROTA Nº 133, CFE MEMORANDO SO 0585/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2191/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 305 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 150,00
22/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310135 PAGTO. REF. EMPENHO 006784/2018 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.