3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, ROLAMENTO, COXIM,PINO MOLA, BUCHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO FROTA Nº 133 CFE MEMORANDO SO Nº 0583/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2228/2018.
2.354,00
2.354,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2018
PEÇAS, ROLAMENTO, COXIM,PINO MOLA, BUCHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO FROTA Nº 133 CFE MEMORANDO SO Nº 0583/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2228/2018.
2.354,00
15/06/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO FROTA Nº 133 CFE MEMORANDO SO Nº 0583/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2228/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 019.797.549 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
2.354,00
21/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853824
PAGTO. REF. EMPENHO 006828/2018
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
2.354,00
TOTAL
2.354,00
2.354,00
2.354,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.