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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRTON CESAR BODH

Dados do Empenho
Número do empenho: 6851 Data de lançamento: 06/06/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PLANO MUNICIPAL DE ENSINO DIA 06/06/2018 NA CIDADE DE ESPUMOSO/RS CFE.MEMORADO INTERNO Nº 540/2018. 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2018 VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PLANO MUNICIPAL DE ENSINO DIA 06/06/2018 NA CIDADE DE ESPUMOSO/RS CFE.MEMORADO INTERNO Nº 540/2018. 60,00
06/06/2018 VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PLANO MUNICIPAL DE ENSINO DIA 06/06/2018 NA CIDADE DE ESPUMOSO/RS CFE.MEMORADO INTERNO Nº 540/2018. LIQUIDAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES. 60,00
13/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860775 PAGTO. REF. EMPENHO 006851/2018 AIRTON CESAR BODH - 18840 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.