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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6878 Data de lançamento: 07/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, TS 40 BASE TELEFONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO BASE/RAMAL DESTIADO PARA SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2245/2015. 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2018 MATERIAIS DIVERSOS, TS 40 BASE TELEFONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO BASE/RAMAL DESTIADO PARA SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2245/2015. 130,00
14/06/2018 MATERIAIS DIVERSOS, TS 40 BASE TELEFONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO BASE/RAMAL DESTIADO PARA SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2245/2015. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 615 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. 130,00
19/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850707 PAGTO. REF. EMPENHO 006878/2018 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME - 3581 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.