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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDRE SCHIEFELBEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6909 Data de lançamento: 07/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Construção e Ampliação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CALCULO ESTRUTURAL DE 272,24 M VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE 272,24M DE ÁREA DE 272,24M² SER AMPLIADA NA QUADRA DO BANGÚ CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2277/2018. 3.600,00 3.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2018 SERVIÇO CALCULO ESTRUTURAL DE 272,24 M VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE 272,24M DE ÁREA DE 272,24M² SER AMPLIADA NA QUADRA DO BANGÚ CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2277/2018. 3.600,00
04/07/2018 SERVIÇO CALCULO ESTRUTURAL DE 272,24 M VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE 272,24M DE ÁREA DE 272,24M² SER AMPLIADA NA QUADRA DO BANGÚ CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2277/2018. LIQUIDADO CFE. RPA Nº 017 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 3.600,00
04/07/2018 SERVIÇO CALCULO ESTRUTURAL DE 272,24 M VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE 272,24M DE ÁREA DE 272,24M² SER AMPLIADA NA QUADRA DO BANGÚ CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2277/2018. LIQUIDADO CFE. RPA Nº 017 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES. 3.600,00
04/07/2018 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO SEM RETENÇÃO. -3.600,00
19/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006909/2018 ANDRE SCHIEFELBEIN - 2895 3.600,00
TOTAL 3.600,00 3.600,00 3.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 04/07/2018 396,00 Lançada
TOTAL   396,00