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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DANILO JOAO BONGIORNO 30544416015

Dados do Empenho
Número do empenho: 6921 Data de lançamento: 08/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Assistência ao Produtor Rural
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LIMPEZA PAREDES INTERNA E EXTERNA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS E DO FORRO, JUNTO À SALA ONDE ESTAVA INSTALADAA EMATER NA RUA GETULIO VARGAS, Nº 894 CFE EXIGÊNCIA DO CONTRATO, MEMORANDO SAPMA Nº 205/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2284/2018. 1.450,00 1.450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2018 SERVIÇO LIMPEZA PAREDES INTERNA E EXTERNA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS E DO FORRO, JUNTO À SALA ONDE ESTAVA INSTALADAA EMATER NA RUA GETULIO VARGAS, Nº 894 CFE EXIGÊNCIA DO CONTRATO, MEMORANDO SAPMA Nº 205/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2284/2018. 1.450,00
19/06/2018 SERVIÇO LIMPEZA PAREDES INTERNA E EXTERNA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS E DO FORRO, JUNTO À SALA ONDE ESTAVA INSTALADAA EMATER NA RUA GETULIO VARGAS, Nº 894 CFE EXIGÊNCIA DO CONTRATO, MEMORANDO SAPMA Nº 205/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2284/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 014 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA. 1.450,00
29/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006921/2018 DANILO JOAO BONGIORNO 30544416015 - 25576 1.450,00
TOTAL 1.450,00 1.450,00 1.450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.