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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JURANDIR JOSE FRIBEL 66339197949

Dados do Empenho
Número do empenho: 6953 Data de lançamento: 08/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: F U N D E B -31

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 521/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2308/2018. 1.850,00 1.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2018 SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 521/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2308/2018. 1.850,00
21/08/2018 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CFE MEMORANDO SE 762/2018. -1.850,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.