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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RICARDO CANOVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6954 Data de lançamento: 08/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PROJETO PPCI VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PROJETO DE PPCI NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 560/2017.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2309/2018. 1.382,00 1.382,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2018 SERVIÇO PROJETO PPCI VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PROJETO DE PPCI NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 560/2017.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2309/2018. 1.382,00
25/06/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PROJETO DE PPCI NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 560/2017.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2309/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 68 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES. 1.382,00
28/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860813 PAGTO. REF. EMPENHO 006954/2018 RICARDO CANOVA - 24313 1.382,00
TOTAL 1.382,00 1.382,00 1.382,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.