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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIS EDUARDO HENTGES AMARO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6978 Data de lançamento: 12/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Feiras e Exposições
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa: FEIRA DO VESTUÁRIO 2018
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FEIRA DO VESTUÁRIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 081/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2333/2018. 2.000,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2018 SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FEIRA DO VESTUÁRIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 081/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2333/2018. 2.000,00
19/06/2018 SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FEIRA DO VESTUÁRIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 081/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2333/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 097 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO CAMPOS. 2.000,00
25/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853534 PAGTO. REF. EMPENHO 006978/2018 LUIS EDUARDO HENTGES AMARO ME - 16995 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.