O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6997 Data de lançamento: 12/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: CORAL MUNICIPAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE PARA PASSO FUNDO VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A PASSO FUNDO/RS PARA O CORAL MUNICIPAL A FIM DE PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE COROS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DIA 16/06/2018 CFE.MEM.INTERNO Nº 558/2018 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2351/2018. 680,00 680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2018 TRANSPORTE PARA PASSO FUNDO VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A PASSO FUNDO/RS PARA O CORAL MUNICIPAL A FIM DE PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE COROS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DIA 16/06/2018 CFE.MEM.INTERNO Nº 558/2018 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2351/2018. 680,00
19/06/2018 TRANSPORTE PARA PASSO FUNDO VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A PASSO FUNDO/RS PARA O CORAL MUNICIPAL A FIM DE PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE COROS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DIA 16/06/2018 CFE.MEM.INTERNO Nº 558/2018 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2351/2018. LIQUIDADO CFE. DACTE Nº 345 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DEPTO.CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA. 680,00
22/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853521, 853520 PAGTO. REF. EMPENHO 006997/2018 COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852 680,00
TOTAL 680,00 680,00 680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 19/06/2018 22,44 Lançada
TOTAL   22,44