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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087

Dados do Empenho
Número do empenho: 7012 Data de lançamento: 12/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO, TELHADO, CALHA, REDE ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS, TELHADO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA CASA DE CULTURA MEM.Nº 557/18 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2352/2018. 860,00 860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2018 SERVIÇO, TELHADO, CALHA, REDE ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS, TELHADO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA CASA DE CULTURA MEM.Nº 557/18 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2352/2018. 860,00
13/06/2018 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO, CFE MEMORANDO DO SETOR DE COMPRAS. -860,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.