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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER 61575453053

Dados do Empenho
Número do empenho: 7023 Data de lançamento: 13/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇO CORTE ÁRVORE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE 03 ÁRVORES LOCALIZADAS NA AVENIDA BRASIL, CFE MEMORANDO SO 0618/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2369/2018. 400,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2018 SERVIÇO CORTE ÁRVORE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE 03 ÁRVORES LOCALIZADAS NA AVENIDA BRASIL, CFE MEMORANDO SO 0618/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2369/2018. 1.200,00
18/06/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE 03 ÁRVORES LOCALIZADAS NA AVENIDA BRASIL, CFE MEMORANDO SO 0618/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2369/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.200,00
22/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853523 PAGTO. REF. EMPENHO 007023/2018 PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER 61575453053 - 18033 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.