Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7030
Data de lançamento:
13/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, 300 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 FOLHAS A4, SENDO 04 FOLDER POR FOLHA DESTINADO PARA CAMPANHA DA VITAMINA A CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2382/2018.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2018
MATERIAIS GRAFICOS, 300 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 FOLHAS A4, SENDO 04 FOLDER POR FOLHA DESTINADO PARA CAMPANHA DA VITAMINA A CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2382/2018.
250,00
25/06/2018
MATERIAIS GRAFICOS, 300 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 FOLHAS A4, SENDO 04 FOLDER POR FOLHA DESTINADO PARA CAMPANHA DA VITAMINA A CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2382/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 026 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
250,00
27/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327833
PAGTO. REF. EMPENHO 007030/2018
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.