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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ALEXANDRE EGGLER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7038 Data de lançamento: 13/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MEDICAMENTO AMOXILINA/CLAV VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXLINA/CLAV DESTINADO PARA PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1121/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 2390/2018. 59,90 59,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2018 MEDICAMENTO AMOXILINA/CLAV VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXLINA/CLAV DESTINADO PARA PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1121/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 2390/2018. 59,90
15/06/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXLINA/CLAV DESTINADO PARA PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1121/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 2390/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3456 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 59,90
21/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327815 PAGTO. REF. EMPENHO 007038/2018 ALEXANDRE EGGLER ME - 20451 59,90
TOTAL 59,90 59,90 59,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.