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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7085 Data de lançamento: 15/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, BOLAS DE VOLEIBOL 6.0, 7.0, BOMBA ENCHER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEIBOL E BOMBA PARA ENCHER BOLA DESTINADAS PARA OFICINAS DE VOLEIBOL DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE Nº 547/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2419/2018. 2.433,00 2.433,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2018 OUTROS, BOLAS DE VOLEIBOL 6.0, 7.0, BOMBA ENCHER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEIBOL E BOMBA PARA ENCHER BOLA DESTINADAS PARA OFICINAS DE VOLEIBOL DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE Nº 547/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2419/2018. 2.433,00
15/06/2018 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AUTORIZAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO. -1.200,00
19/06/2018 OUTROS, BOLAS DE VOLEIBOL 6.0, 7.0, BOMBA ENCHER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEIBOL E BOMBA PARA ENCHER BOLA DESTINADAS PARA OFICINAS DE VOLEIBOL DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE Nº 547/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2419/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5554 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 1.233,00
25/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860800 PAGTO. REF. EMPENHO 007085/2018 DUMMEL & CIA LTDA - 21227 1.233,00
TOTAL 1.233,00 1.233,00 1.233,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.