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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSEANE TESCK- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7121 Data de lançamento: 18/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE CARROCERIA DOS CAMINHÕES Nº 70 E 131 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2269/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 6900/2018. 0,02
18/06/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE CARROCERIA DOS CAMINHÕES Nº 70 E 131 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2269/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 6900/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 788 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 0,02
22/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310136 PAGTO. REF. EMPENHO 007121/2018 JOSEANE TESCK- ME - 5228 0,02
TOTAL 0,02 0,02 0,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.