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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7153 Data de lançamento: 19/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOCES, PASTÉIS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA O ENCONTRO DE 60 PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PNAIC NO DIA 28/06/2018 NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MMEORANDO SE 569/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2465/2018. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2018 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOCES, PASTÉIS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA O ENCONTRO DE 60 PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PNAIC NO DIA 28/06/2018 NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MMEORANDO SE 569/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2465/2018. 120,00
29/06/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA O ENCONTRO DE 60 PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PNAIC NO DIA 28/06/2018 NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MMEORANDO SE 569/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2465/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 14136 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA PEDAG DO ENS FUNDAMENTAL TACIANA BASSO TOLAZZI. 105,03
29/06/2018 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR A MAIOR. -14,97
03/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860852 PAGTO. REF. EMPENHO 007153/2018 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364 105,03
TOTAL 105,03 105,03 105,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.