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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANICA KRAMMES & KRAMMES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7183 Data de lançamento: 20/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, JG CABO VELAS 01, VELAS 04 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E VELAS DESTINADAS PARA FIESTA Nº 146 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2492/2018. 265,00 265,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2018 PEÇAS, JG CABO VELAS 01, VELAS 04 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E VELAS DESTINADAS PARA FIESTA Nº 146 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2492/2018. 265,00
02/07/2018 PEÇAS, JG CABO VELAS 01, VELAS 04 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E VELAS DESTINADAS PARA FIESTA Nº 146 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2492/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.011.302 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 265,00
12/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853588 PAGTO. REF. EMPENHO 007183/2018 MECANICA KRAMMES & KRAMMES LTDA - 2641 265,00
TOTAL 265,00 265,00 265,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.