O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7192 Data de lançamento: 20/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOCINHOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 UN.DE DOCINHOS DESTINADOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PNAIC DIA 28/06/2018 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2501/2018. 1,09 163,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2018 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOCINHOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 UN.DE DOCINHOS DESTINADOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PNAIC DIA 28/06/2018 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2501/2018. 163,50
29/06/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 UN.DE DOCINHOS DESTINADOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PNAIC DIA 28/06/2018 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2501/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 14136 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENS FUNDAMENTAL TACIANA BASSO TOLAZZI. 163,50
03/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860852 PAGTO. REF. EMPENHO 007192/2018 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364 163,50
TOTAL 163,50 163,50 163,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.