Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMUNIDADE TERAPEUTICA CENTRO VITA DE CAXIAS DO SU |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7221 |
Data de lançamento: |
20/06/2018 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
Serviços de Abrigamento Terapêutico |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
AUXÍLIOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1258/2018. |
0,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2018 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1258/2018. |
1.600,00 |
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27/12/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO INTERNAÇÃO NÃO REALIZADA, CFE MMEORANDO SS/AB 2617/2018. |
-1.600,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.