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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARILEI DE CAMPOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7232 Data de lançamento: 20/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa: 3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, FRALDAS, TALCO , COTONETE, OUTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS INFANTIL DESTINADO PARA CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CFE MEMORANDO AS Nº 232/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2525/2018. 208,81 208,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2018 MATERIAIS DIVERSOS, FRALDAS, TALCO , COTONETE, OUTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS INFANTIL DESTINADO PARA CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CFE MEMORANDO AS Nº 232/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2525/2018. 208,81
20/06/2018 ESTORNO DE EMPENHO VALOR INCORRETO -208,81
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.