O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7312 Data de lançamento: 21/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 24 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente contrato de fornecimento de cartões alimentação na modalidade de cartão magnético utilizados pelos servidores públicos na aquisição de generos alimeticios "in natura" na rede de estabelecimentos comerciais credeciados cfe. Contrato nº 108/2016 e Dispensa de Licitação nº 024/2016. 0,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2018 Valor referente contrato de fornecimento de cartões alimentação na modalidade de cartão magnético utilizados pelos servidores públicos na aquisição de generos alimeticios "in natura" na rede de estabelecimentos comerciais credeciados cfe. Contrato nº 108/2016 e Dispensa de Licitação nº 024/2016. 20,00
21/06/2018 VALOR REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE DE CARTÃO MAGNÉTICO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS "IN NATURA" NA REDE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDECIADOS CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016. LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1072398 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO SR. ADEMIR REFATTI. 20,00
29/06/2018 Pagamento de Empenho 7312/2018 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.