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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7318 Data de lançamento: 22/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
70.00 TUBO DE CONCRETO SIMPLES 600mmx1000mm 65,50 4.585,00
2.00 TUBO DE CONCRETO armado 2000mmx1000mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER TRECHO ENTRE A RS 223 E A PONTE DO ARROIO PULADOR, CFE MEMORANDO SO 0662/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2529/2018. 768,00 1.536,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2018 TUBO DE CONCRETO SIMPLES 600mmx1000mm TUBO DE CONCRETO armado 2000mmx1000mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER TRECHO ENTRE A RS 223 E A PONTE DO ARROIO PULADOR, CFE MEMORANDO SO 0662/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2529/2018. 6.121,00
25/06/2018 TUBO DE CONCRETO SIMPLES 600mmx1000mm TUBO DE CONCRETO armado 2000mmx1000mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER TRECHO ENTRE A RS 223 E A PONTE DO ARROIO PULADOR, CFE MEMORANDO SO 0662/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2529/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8019 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO AD SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 6.121,00
29/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310149 PAGTO. REF. EMPENHO 007318/2018 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA - 15945 6.121,00
TOTAL 6.121,00 6.121,00 6.121,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.