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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDUVI PEDRAS DO BRASIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7350 Data de lançamento: 22/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Ações de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 SERVIÇO DE MAQUINA HIDRAULICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 14 HORAS DE SERVIÇO DE MÁQUINA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELETE PARA REMOÇÃO DE PEDRAS DO RIO PULADOR, PRÓXIMO A RUA 3 DE OUTUBRO CFE. DETERMINAÇÃO NO OFÍFIO Nº 01782.000.348/2018-0003 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2531/2018. 450,00 6.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2018 SERVIÇO DE MAQUINA HIDRAULICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 14 HORAS DE SERVIÇO DE MÁQUINA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELETE PARA REMOÇÃO DE PEDRAS DO RIO PULADOR, PRÓXIMO A RUA 3 DE OUTUBRO CFE. DETERMINAÇÃO NO OFÍFIO Nº 01782.000.348/2018-0003 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2531/2018. 6.300,00
29/06/2018 SERVIÇO DE MAQUINA HIDRAULICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 14 HORAS DE SERVIÇO DE MÁQUINA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELETE PARA REMOÇÃO DE PEDRAS DO RIO PULADOR, PRÓXIMO A RUA 3 DE OUTUBRO CFE. DETERMINAÇÃO NO OFÍFIO Nº 01782.000.348/2018-0003 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2531/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 005 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 6.075,00
29/06/2018 EMPENHO ANULADO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADA. -225,00
05/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007350/2018 EDUVI PEDRAS DO BRASIL - 26813 6.075,00
TOTAL 6.075,00 6.075,00 6.075,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ADIANTAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL 29/06/2018 680,00 Lançada
TOTAL   680,00