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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PATRICIA FAGUNDES RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7351 Data de lançamento: 22/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa: 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇO DE CUIDADORA DE BEBÊ EM TURNO INTEGRAL, DURANTE SUA INTERNAÇÃO HOSPITALAR OCORRIDA DIA 18/06/2018 CFE. DETERMINAÇÃO DO OFÍCIO Nº 01782.000.419/2018-0001/ ORDEM DE SERVIÇO Nº 2532/2018. 900,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2018 SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇO DE CUIDADORA DE BEBÊ EM TURNO INTEGRAL, DURANTE SUA INTERNAÇÃO HOSPITALAR OCORRIDA DIA 18/06/2018 CFE. DETERMINAÇÃO DO OFÍCIO Nº 01782.000.419/2018-0001/ ORDEM DE SERVIÇO Nº 2532/2018. 900,00
26/06/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇO DE CUIDADORA DE BEBÊ EM TURNO INTEGRAL, DURANTE SUA INTERNAÇÃO HOSPITALAR OCORRIDA DIA 18/06/2018 CFE. DETERMINAÇÃO DO OFÍCIO Nº 01782.000.419/2018-0001/ ORDEM DE SERVIÇO Nº 2532/2018.LIQUIDADO CFE RPA Nº 015 ANEXA E AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 900,00
03/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310153, 310152 PAGTO. REF. EMPENHO 007351/2018 PATRICIA FAGUNDES RODRIGUES - 26812 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 26/06/2018 99,00 Lançada
TOTAL   99,00